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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 112003
Data de emissão 12/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***261863**
Dados do Credor
Nome do Credor ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL
CPF/CNPJ ***201260001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/01/2022 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/01/2022 150,00