Mês | Agosto |
Empenho | 830002 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 3.469,24 |
Valor Liquidado | R$ 3.469,24 |
Valor Pago | R$ 3.469,24 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. |
CPF do Ordenador | ***261863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO, 0, EIXO MONUMENTAL, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2024 |
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9 |
1 |
3.469,24 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2024 |
3.469,24 |
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