SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho121016
Data de emissão21/01/2019
Valor EmpenhadoR$ 10.122,24
Valor LiquidadoR$ 9.712,12
Valor PagoR$ 9.712,12
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoSem licitação
CPF do Ordenador***199683**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSB.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/06/2019 9 1 843,52
20/05/2019 9 1 843,52
17/04/2019 9 1 1.007,60
17/04/2019 9 1 1.495,64
20/03/2019 9 1 843,52
20/03/2019 9 1 1.495,64
20/02/2019 9 1 843,52
20/02/2019 9 1 1.495,64
21/01/2019 9 1 843,52
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001125 12/07/2019 843,52
000907 13/06/2019 843,52
000610 09/05/2019 1.007,60
000610 09/05/2019 1.495,64
000462 04/04/2019 843,52
000462 04/04/2019 1.495,64
000237 07/03/2019 843,52
000236 07/03/2019 1.495,64
000105 07/02/2019 843,52