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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 925003
Data de emissão 25/09/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 6.542,56
Valor Liquidado R$ 6.542,56
Valor Pago R$ 6.542,56
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS.
CPF do Ordenador ***715563**
Dados do Credor
Nome do Credor INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST.SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 925003 Documento 00 relacionado ao Empenho 925003
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/09/2019 9 1 6.542,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/09/2019 6.542,56